Belangrijkste conclusies Begrotingswijzer Zuidplas

Belangrijkste conclusies Begrotingswijzer Zuidplas

(alle percentages afgerond op gehele getallen)

Algemeen:

-          Gebruikers sluiten de Begrotingswijzer af met een gemiddeld overschot van ruim € 635.000.

-          Van de ingediende eigen plannen van de gebruikers is het gemiddelde bedrag € 262.000.

 

Uitgaven:

-          Vrijwel elke begrotingspost wordt door meer dan de helft van de gebruikers niet aangepast.

  • De post Riolering (programma Energie en Milieu) spant hierbij de kroon: deze wordt door 79% van de gebruikers niet aangepast
  • De post Inzet bikers (programma Veiligheid) wordt door het minste (46%) aantal bezoekers ongewijzigd gelaten (dwz. deze post is door meer dan de helft van de gebruikers aangepast).

-          Bij ongeveer tweederde van de posten was bij de gebruikers geen duidelijke consensus over de vraag of er meer of minder geld naartoe moet. Deze posten zijn hieronder opgesomd. Hierover kan dus bij uitstek worden gediscussieerd. Van de posten waar wél enige consensus over was, staat die consensus in de tabel eronder.

 

Post

Percentage dat investeert

Gemiddeld bedrag investeerders

Percentage dat bezuinigt

Gemiddeld bedrag bezuinigers

Bedrag gemeente

Veiligheid

 

 

 

 

 

Integraal veiligheidbeleid

26

876.642

24

481.689

750.000

Inzet bikers

29

408.729

24

176.245

330.000

Verkeer, vervoer, infra

 

 

 

 

 

Parkeervoorzieningen

19

221.263

20

97.515

170.000

Verkeerveiligheid

15

373.967

18

202.784

300.000

Economische zaken

 

 

 

 

 

Weekmarkten

12

6.951

12

1.363

5.000

Onderwijs en kinderopvang

 

 

 

 

 

Onderwijshuisvesting

18

2.854.182

14

1.843.179

2.435.000

Brede school

14

56.779

21

22.326

43.000

Brains

18

254.889

28

82.036

200.000

Cultuur, sport, recreatie

 

 

 

 

 

Onderhoudstoestand openbaar groen

17

3.038.235

21

2.105.714

2.700.000

Sociale voorzieningen

 

 

 

 

 

Dienstverlening en voorzieningen in wijk/dorp

14

411.679

22

284.967

353.000

Jeugd- en jongerenbeleid

18

600.389

18

365.405

500.000

Bestuur en informatievoorziening

 

 

 

 

 

Open communicatie

12

136.154

12

55.444

100.000

Klantgericht dienstverlening

12

581.875

15

361.548

500.000

Energie en milieu

 

 

 

 

 

Afvalstoffenbeleid

12

4.788.750

18

3.795.833

4.450.000

Riolering

10

3.877.237

11

2.957.283

3.425.000

Milieu en duurzaamheid

18

2.627.306

30

1.746.750

2.210.000

Gezondheidszorg

 

 

 

 

 

Beheer & onderhoud begraafplaatsen

11

597.136

13

425.667

540.000

Jeugdgezondheidszorg

17

471.971

14

305.138

400.000

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 

 

 

 

 

Hollandsche IJssel

16

102.776

11

62.678

88.000

Herontwikkeling Ambonwijk

14

506.897

15

330.097

440.000

 

 

Post

Consensus

Gemiddeld bedrag

Bedrag gemeente

Verkeersafwikkeling Nesselande

Verlagen

104.293

250.000

Onderhoud openbare ruimte

Verhogen

640.262

550.000

Bedrijvenloket

Verhogen

3.523

2.500

Economisch beleid

Verhogen

41.182

30.000

Leerlingenvervoer

Verlagen

297.033

540.000

Spotpark Kleine Vink en voetbal N’kerk

Verlagen

375.844

660.000

Bibliotheek

Verlagen

556.634

840.000

Dorpshuis Moordrecht

Verlagen

77.918

130.000

Werk, re-integratie, inkomen

Verlagen

1.041.405

1.628.000

Vrijwilligers / mantelzorg

Verhogen

98.411

79.000

Bestemming gemeentehuizen

Verlagen

240.282

350.000

Wet publieke gezondheid

Verlagen

927.674

1.110.000

Opstellen structuurvisie

Verlagen

76.608

100.000

 

Inkomsten:

Post

Percentage dat verhoogt

Gemiddeld bedrag verhogers

Percentage dat verlaagt

Gemiddeld bedrag verlagers

Bedrag gemeente

OZB

16

7.457.188

32

5.873.438

6.936.000

Hondenbelasting

35

209.930

16

109.438

176.000

 

Nieuwe plannen (van gemeente)

 

Percentage gebruikers dat nieuwe plannen van de gemeente overneemt of afwijst. Standaard stonden alle nieuwe plannen uitgevinkt. Dat kan een oorzaak zijn van relatief weinig overgenomen nieuwe plannen. 

Post

% wijst af

% neemt over

Buurtbudgetten

76

24

Jeugdgemeenteraad

73

27

Herontwikkeling Groene Zoom Nieuwerkerk

85

15

Onderzoek aanvullend openbaar vervoer

78

24

Vereenzaming onder ouderen tegengaan

64

36

Aanleg kunstgrasveld Moerkapelle

91

9

Uitbreiding diensten en producten (Wmo-zorgloket) in de dorpen

83

17

Vrijwilligersbeleid

73

27

Startersleningen

74

26

Parkeren woonwijken

77

23

Schoolmaatschappelijk werk

79

21

 

 

 

 

 

Conclusies:

  • Opvallend is de veelvoorkomende 70-30 verdeling in de percentages.
  • Veel gebruikers zijn tegen de Herontwikkeling Groene Zoom.
  • Vrijwel iedereen is tegen het Kunstgrasveld Moerkappele
  • Veel gebruikers zijn tegen Uitbreiding diensten in de dorpen.
  • Het grootste verschil van mening zit bij het tegengaan van vereenzaming onder ouderen.